单选题 审计档案主要包括()形式。

A、 纸质
B、 电子介质
C、 纸质和电子介质
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由4l***3w提供 分享 举报 纠错

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单选题 ( )是商业银行内部独立、客观的监督、评价和咨询活动,通过运用系统化和规范化的方法,审查评价并督促改善商业银行业务经营、风险管理、内控合规和公司治理效果,促进商业银行稳健运行和价值提升。

A、内部审计
B、外部审计
C、行业审计
D、风险审计

单选题 审计委员会成员不少于( )人。

A、3人
B、5人
C、7人
D、9人

单选题 固定资产贷款发放和支付过程中,对于以下哪种性质的资金,贷款人应确认其与发放贷款同比例且足额到位,并需与贷款配套使用( )。

A、项目资本金
B、其他贷款
C、集资款项
D、银行存款

单选题 单位应当建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位主要负责人为整改( )。对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整改,并将整改结果书面告知内部审计机构。

A、最终责任人
B、第一责任人
C、主管责任人
D、领导责任人

单选题 商业银行不得将内部审计活动外包给近( )内为审计对象提供过与该项审计外包业务相关咨询服务的第三方及其关联机构。

A、半年
B、一年
C、二年
D、三年

单选题 《流动资金贷款管理暂行办法》规定,受托支付方式下,应当通过谁的账户进行支付( )。

A、借款人
B、借款人的交易对象
C、担保人
D、贷款人

单选题 审计人员执行审计业务时,应当保持应有的审计( )。

A、独立性
B、合法性
C、客观性
D、公正性

单选题 内部审计人员应当遵循( )原则,公正、不偏不倚地作出审计职业判断。

A、客观性
B、公正性
C、公平性
D、准确性