单选题 下列关于我国企业内部控制规范框架体系的说法,不正确的是( )。

A、 我国目前内部控制规范框架是由基本规范、应用指引、评价指引和审计指引四部分组成的
B、 内部控制应用指引是内部控制体系的最高层次,起统驭作用
C、 内部控制评价指引是为企业管理层对企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引
D、 内部控制审计指引是注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执业准则
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相关试题

单选题 企业中通常内部控制最为疏忽和薄弱的环节是( )。

A、合同管理
B、采购管理
C、生产管理
D、销售管理

单选题 股东经过委托代理链对企业进行管理,那么委托代理的核心是( )。

A、明确责任
B、加强监督
C、适当授权
D、薪酬分配

单选题 对授权进行监督的重点是为了防止出现( )。

A、越权操作
B、滥用职权
C、因人授权
D、越权授权

单选题 信息系统外包的缺陷是( )。

A、不利于提升核心竞争力
B、提高管理成本等收益
C、对承包方的事实依赖性
D、提高企业信息系统的自主性和灵活性

单选题 缺乏对担保合同的跟踪管理或监控不力,无法对被担保人出现的异常情况进行及时报告和处理,给企业造成损失,这属于担保业务中的( )关键风险点。

A、会计系统控制
B、调查评估
C、审批
D、日常管理

单选题 并不消灭风险源,只是风险承担主体发生改变的风险应对策略是( )。

A、风险转移
B、风险规避
C、风险降低
D、风险承受

单选题 专项监督的步骤不包括( )。

A、计划阶段
B、评价阶段
C、执行阶段
D、报告和纠正措施阶段

单选题 下列风险中,可以分散的是( )。

A、宏观经济形势变动风险
B、企业经营风险
C、税制改革风险
D、会计准则改革风险