判断题 内部审计只有与其他监督形成合力,才能真正发挥其作用。()

A、 正确
B、 错误
下载APP答题
由4l***ej提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 下列属于内部审计证据的质量特征的是()

A、相关性
B、合理性
C、合法性
D、合规性

单选题 在业务审计的结论受到质疑时,内部审计师进行事实辩解最为便利的方法是()

A、通过审计计划进行辩解
B、通过工作底稿之间的相互印证进行辩解
C、通过审计工作方案小结进行辩解
D、通过审计报告进行辩解

单选题 下列行为中会损害内部审计师独立性的是()

A、某内部审计师由于升职将很快负责某分部的业务,但目前仍继续对该分部实施审计
B、基于预算限制而缩小审计范围
C、加人某任务小组,为新分销系统的控制标准提供建议
D、在采购代理合同生效之前审查其草稿

单选题 内部审计师的工作底稿应该由()复核。

A、总经理
B、内部审计部门的管理者
C、审计委员会
D、组织安全部门的管理者

单选题 ()负责内部审计与外部审计的协调工作。

A、董事会
B、首席审计官
C、财务总监
D、 高级管理层

单选题 ()是内部审计产生的根本原因。

A、两权分离
B、公司治理
C、受托责任
D、内部控制

单选题 下列内部审计机构设置模式中独立性和权威性最强的是()

A、财务部门领导模式
B、总经理领导模式
C、监事会领导模式
D、董事会/审计委员会领导模式

单选题 内部审计机构与人员应在()进行成果沟通工作。

A、

审计报告正式提交之后

B、

审计工作底稿完成之前

C、

审计报告正式提交之前

D、

草拟审计报告之前