判断题 审计工作底稿应包含被审计单位名称、审计事项及其期间或截止日期、审计程序执行过程及结果记录、审计结论意见及建议等要素。( )

A、 正确
B、 错误
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单选题 根据审计重要性原则的核心内涵,下列关于“重要性理解”的表述中,错误的是?

A、重要性评估需依赖注册会计师的专业判断,不同审计人员可能得出不同结论
B、运用重要性原则仅为提高审计效率,无需考虑审计质量风险
C、重要性原则运用不当可能导致审计成本过高或审计风险失控
D、确定审计程序(性质、时间、范围)和评价审计结果时均需考虑重要性

单选题 根据《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)及国际注册内部审计师(CIA)考试要求,以下不属于CIA考试科目的是?

A、内部审计基础
B、内部审计实务
C、管理会计与财务分析
D、内部审计知识要素

单选题 在内部审计的总体目标中,下列表述错误的是?( )

A、确保组织财务报表的公允性,使其真实反映经济活动
B、验证业务活动是否符合国家法律法规及组织内部规章制度
C、评价资源利用的经济性、效率性和效果性,提升组织效益
D、监督管理层战略决策的实时执行进度,确保目标达成

单选题 根据《第1101号内部审计基本准则》,内部审计的定义核心是指:

A、仅对财务收支活动进行监督检查的独立评价活动
B、由社会审计机构实施的、为第三方提供鉴证的服务
C、在组织内部建立的一种独立、客观的监督、评价和咨询活动
D、以经济效益为唯一目标的管理控制手段

单选题 根据《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号),下列关于内部审计职责权限和程序的表述中,错误的是?

A、内部审计机构有权对被审计单位的信息系统开展风险评估
B、审计结果应当向本单位党组织、董事会(或主要负责人)报告,并按规定向审计机关备案
C、内部审计机构可以对违反财经纪律的人员作出行政处罚决定
D、实施审计前应向被审计单位送达审计通知书,特殊情况可直接实施审计

单选题 根据《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)第五章要求,下列关于内部审计工作指导和监督的表述,正确的是?

A、内部审计工作仅由上级主管部门进行业务指导
B、审计机关无权对单位内部审计制度建立情况进行检查
C、审计机关可以通过业务培训、检查评估等方式指导内部审计工作
D、单位内部审计报告无需向审计机关备案

单选题 某国有企业内部审计部门对下属子公司开展采购专项审计,发现存在供应商资质审核不严、合同签订流程缺失等问题,并出具审计报告提出整改建议。根据《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号),以下关于审计结果运用的做法正确的是?

A、子公司管理层收到报告后,仅口头承诺整改,未制定书面整改计划
B、集团董事会要求审计部门对整改情况进行跟踪检查,并将结果纳入子公司绩效考核
C、内部审计部门将审计报告仅发送给子公司负责人,未向集团管理层汇报
D、因涉及商业秘密,审计部门拒绝向同级审计机关提供审计结果相关资料

单选题 下面那些选项内容不是内部审计机构和内部审计工作人员应当遵守的规定( )

A、定期参与外部培训以获取行业证书
B、保持独立性,避免利益冲突
C、对审计中知悉的信息严格保密
D、以客观的态度执行审计任务