多选题

采购业务控制应围绕环节进行

A、

采购申请

B、

合同签订

C、

验收入库

D、

货款结算

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单选题 在付款环节,下列控制活动中不正确的是(  )。

A、支票的签署应由被授权的财务部门人员负责
B、被授权签署支票的人员应确定每张支票都附有一张已经适当批准的未付款凭单,并确定支票收款人姓名和金额与凭单内容一致
C、支票一经签署就应在其凭单和支持性凭证上用加盖印戳或打洞等方式将其注销,以免漏付款
D、只有被授权的人员才能接近未使用的空白支票

单选题 下列采购与付款环节的内部控制中,不合理的是(  )。

A、支票连续编号
B、记录应付账款的人员不得经手现金、有价证券和其他资产
C、会计主管应独立检查记入银行存款日记账和应付账款明细账的金额的一致性,以及与支票汇总记录的一致性
D、出纳定期编制银行存款余额调节表

单选题 采购与付款环节的下列单据中,可能不需要连续编号的是(  )。

A、请购单
B、订购单
C、验收单
D、入库单

单选题 以下有关付款业务的控制活动中,存在设计缺陷的是(  )。

A、建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定
B、对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付
C、财务部门在办理付款业务时,对供应商发票、结算凭证、验收单、订购单等相关凭证进行核对
D、定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

单选题 下列有关采购与付款交易的职责表述中,不属于不相容职务的(  )。

A、请购与审批
B、询价与确定供应商
C、采购合同的订立与审批
D、采购与付款执行

单选题 下列选项中,对需求部门提出的采购需求进行审核的是(  )。

A、需求部门
B、财务部门
C、具有请购权的部门
D、总经理

单选题 存量控制的目的在于(  )

 B

A、

降低库存数量和短缺概率

B、

及时采购

C、

实现采购目标

D、

生产经营需要

单选题 以下关于A集团采购与付款循环的内部控制中,注册会计师认为与应付账款的完整性认定直接相关的是(  )。

A、采用适当的会计科目表核算采购与付款交易
B、采购价格和折扣须经被授权人员的批准
C、会计主管复核付款凭单后是否附有完整的相关单据
D、订购单均经事先连续编号并将已完成的采购登记入账