单选题 对于借款人尚存在一定的偿还能力,或是银行掌握部分第二还款来源时,银行可尝试通过()、依法诉讼等手段进行现金清收。

A、 核销
B、 冻结财产
C、 催收
D、 提高贷款利息
下载APP答题
由4l***hy提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 内部审计机构负责人应根据( )规划审计项目执行的先后顺序。

A、年度审计项目计划
B、审计项目的性质、复杂性
C、审计项目的风险程度
D、审计资源

单选题 《信息安全等级保护管理办法》将信息系统的安全保护等级分为几级?( )

A、三级
B、四级
C、五级
D、六级

单选题 内部审计是指银行为实施内部监督,依法对行内各部门的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对( ) 的真实性、合法性和效益性进行审计和评价的活动。

A、经营往来
B、业务活动
C、财务收支
D、收入成本

单选题 内部审计机构应将审计报告提交( ),并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。

A、组织高级管理层
B、组织适当管理层
C、被审计单位和组织适当管理层
D、组织财务部门

单选题 内部审计的目的是通过实施审计活动,不断加强和改善银行的 ( ),及时防范和化解经营风险,有效促进成本费用管理不断提高管理水平和经营效益,以确保银行各项业务持续健康发展。

A、管理方式
B、经营模式
C、内控机制
D、内部监督

单选题 内部控制目标的实现有赖于( )

A、高级管理者的重视
B、内部审计人员的努力
C、组织所有人员的参与
D、外部审计师的参与

单选题 内部审计揭示出两年来的财务状况和经营结果对单位经营存在重大不利影响,部门负责人应立即通知( )

A、受到该发现影响的对财务报表负责的外部审计公司
B、政府或管理机关
C、管理层和董事会的审计委员会
D、内部会计职能部门

单选题 原则上,对区域内农商行实施的审计监督应实现( )年全覆盖。

A、
B、
C、
D、