单选题 区域审计中心代表省联社对区域内农商行开展行业审计监督,接受()的管理与指导。

A、 省联社
B、 省联社审计部
C、 国家审计部
D、 银监
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单选题 内部审计的主要关系人不包括( )组成。

A、审计主体
B、审计法规
C、审计客体
D、审计授权者

单选题 内部审计负责向高级管理层或董事会报告舞弊,当以下哪种情形出现的时候?( )

A、已在合理把握的前提下确定存在严重舞弊行为
B、内部审计师已得到关于可疑活动的汇报
C、已确认存在不规范的交易活动,并正对其开展调查
D、已完成对所有涉嫌舞弊交易进行的审查

单选题 用简洁的文字对被审计单位内部控制的调查结果加以叙述的方法是( )。

A、调查表法
B、流程图法
C、功能测试法
D、文字说明法

单选题 内部审计的督导工作应贯彻于( )

A、审计准备阶段
B、审计实施阶段
C、审计终结阶段
D、审计项目的全过程

单选题 内部控制目标的实现有赖于( )

A、高级管理者的重视
B、内部审计人员的努力
C、组织所有人员的参与
D、外部审计师的参与

单选题 内部审计包括准备、审计实施、审计报告、( ) 、审计档案整理五个阶段。

A、检查处理
B、反馈
C、沟通
D、整改

单选题 内部审计的目的是通过实施审计活动,不断加强和改善银行的 ( ),及时防范和化解经营风险,有效促进成本费用管理不断提高管理水平和经营效益,以确保银行各项业务持续健康发展。

A、管理方式
B、经营模式
C、内控机制
D、内部监督

单选题 与文字说明法和调查表法相比,审计人员利用流程图法记录对被审计单位内部控制的调查了解情况的优点是( )。

A、形象直观,突出现有的控制点
B、可以对调查对象作出比较深入和具体的描述
C、适合于记录控制环境
D、操作简便,绘制难度不大