单选题 金融机构在经营过程中,由于决策失误、客观情况或其他原因使资金、财产、信誉遭受损失的可能性是指( )。

A、 经济风险
B、 金融风险
C、 控制风险
D、 固有风险
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相关试题

单选题 在被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实是指( )。

A、审计依据
B、审计发现
C、审计结论
D、审计意见

单选题 ( )应当对所提供资料的真实性、完整性负责,并作出书面承诺。

A、被审计领导干部
B、被审计单位
C、被审计领导干部及其所在单位
D、审计事项对接人

单选题 审计委员会对( )负责,经其授权审核内部审计章程等重要制度和报告,审批中长期审计规划和年度审计计划,指导、考核和评价内部审计工作。

A、董事会
B、经营管理层
C、监事会
D、股东大会

单选题 单位应当建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位( )为整改第一责任人。对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整改,并将整改结果书面告知内部审计机构。

A、监事会
B、经营管理层
C、主要负责人
D、内审部门

单选题 为了保证审计工作有序、高效地完成审计任务,达到审计目标,需要对审计工作进行科学的管理,以下哪项是审计管理的核心:( )。

A、审计档案管理
B、审计计划管理
C、审计风险管理
D、审计质量管理

单选题 经济责任审计可分为审计准备、审计实施、审计报告和后续审计四个阶段。以下哪个不属于审计准备阶段的工作( )。

A、组成审计组
B、开展审前调查
C、下达审计通知书
D、收集有关资料

单选题 审计机关可以根据审计内容和审计评价的需要,选择设定评价指标,( )。评价指标应当简明实用、易于操作。

A、将定性评价与定量指标相结合
B、以定性评价为主
C、以定量指标为主
D、以数据为主

单选题 下列关于计算机审计的表述,正确的是( )。

A、计算机审计的审计对象既包括电子数据,又包括信息系统
B、计算机审计的审计内容与传统审计完全一致
C、计算机审计不需要进行内部控制测试
D、计算机审计不需要审查纸质材料