单选题 省公司纪检监察室、内审部每( )对全省扶贫项目和资金使用情况审计监督。

A、
B、
C、 季度
D、
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相关试题

单选题 发生一般资产损失的,对直接责任人和主管责任人给予批评教育、责令书面检查、通报批评、诫勉等处理,可以扣减和追索责任认定年度( )以下的绩效年薪。

A、50%
B、40%
C、60%
D、30%

单选题 禁入限制是指( )直至终身不得担任国有企业董事、监事、高级管理人员。

A、四年
B、两年
C、三年
D、五年

单选题 内部审计人员应具备专业胜任能力和应有的职业( ),并持续更新知识,提高技能和其他工作能力。

A、谨慎
B、审慎
C、敏感
D、能力

单选题 监督职能是指独立地审计公司运营行为及运营结果,合理保证公司运营行为及结果的真实性、( ),促进公司合法经营。

A、合规性
B、效益性
C、合理性
D、合法性

单选题 审计成果应受到重视并加以合理运用,各单位应建立审计( )制度,督促相关部门及时进行改正。

A、整改和问责
B、访问和整改
C、问责和督促
D、整改和激励

单选题 外部监督单位开展国有资产监督管理或外部审计工作中发现的并移交至各单位或部门的,由相关单位或部门于接收之日起( )个工作日内转交至责任追究工作归口部门受理。

A、10
B、14
C、15
D、7

单选题 全省专职内部审计人员的数量应不低于全部从业人员数量的(),力争达到()。内部审计人员结构应满足财务、业务、信息系统、建设项目等各类审计任务需要。( )

A、1%;2%
B、3%;4%
C、1‰;2‰
D、2‰;3‰

单选题 财务审计是对公司财务活动及财务信息的真实性、准确性、合规性和( ),以及资金、资产的管理和使用情况进行审查和评价。

A、效果性
B、效益性
C、效率性
D、高效性