相关试题
单选题 审计成果应受到重视并加以合理运用,各单位应建立审计( )制度,督促相关部门及时进行改正。
单选题 内部审计人员应具备专业胜任能力和应有的职业( ),并持续更新知识,提高技能和其他工作能力。
单选题 财务审计是对公司财务活动及财务信息的真实性、准确性、合规性和( ),以及资金、资产的管理和使用情况进行审查和评价。
单选题 全省专职内部审计人员的数量应不低于全部从业人员数量的(),力争达到()。内部审计人员结构应满足财务、业务、信息系统、建设项目等各类审计任务需要。( )
单选题 禁入限制是指( )直至终身不得担任国有企业董事、监事、高级管理人员。
单选题 发生一般资产损失的,对直接责任人和主管责任人给予批评教育、责令书面检查、通报批评、诫勉等处理,可以扣减和追索责任认定年度( )以下的绩效年薪。
单选题 监督职能是指独立地审计公司运营行为及运营结果,合理保证公司运营行为及结果的真实性、( ),促进公司合法经营。
单选题 驻外机构或者临时出国(境)团(组)中的党员,脱离组织出走时间不满( )又自动回归的,给予撤销党内职务或者留党察看处分;脱离组织出走时间超过( )的,按照自行脱党处理,党内予以除名。( )