单选题 商业秘密的保密期限,除另有规定外,核心商密事项不超过( )年。

A、 3
B、 5
C、 8
D、 10
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相关试题

单选题 审计成果应受到重视并加以合理运用,各单位应建立审计( )制度,督促相关部门及时进行改正。

A、整改和问责
B、访问和整改
C、问责和督促
D、整改和激励

单选题 内部审计人员应具备专业胜任能力和应有的职业( ),并持续更新知识,提高技能和其他工作能力。

A、谨慎
B、审慎
C、敏感
D、能力

单选题 财务审计是对公司财务活动及财务信息的真实性、准确性、合规性和( ),以及资金、资产的管理和使用情况进行审查和评价。

A、效果性
B、效益性
C、效率性
D、高效性

单选题 全省专职内部审计人员的数量应不低于全部从业人员数量的(),力争达到()。内部审计人员结构应满足财务、业务、信息系统、建设项目等各类审计任务需要。( )

A、1%;2%
B、3%;4%
C、1‰;2‰
D、2‰;3‰

单选题 禁入限制是指( )直至终身不得担任国有企业董事、监事、高级管理人员。

A、四年
B、两年
C、三年
D、五年

单选题 发生一般资产损失的,对直接责任人和主管责任人给予批评教育、责令书面检查、通报批评、诫勉等处理,可以扣减和追索责任认定年度( )以下的绩效年薪。

A、50%
B、40%
C、60%
D、30%

单选题 监督职能是指独立地审计公司运营行为及运营结果,合理保证公司运营行为及结果的真实性、( ),促进公司合法经营。

A、合规性
B、效益性
C、合理性
D、合法性

单选题 驻外机构或者临时出国(境)团(组)中的党员,脱离组织出走时间不满( )又自动回归的,给予撤销党内职务或者留党察看处分;脱离组织出走时间超过( )的,按照自行脱党处理,党内予以除名。( )

A、三个月,三个月
B、六个月,六个月
C、九个月,九个月
D、十二个月,十二个月