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2017年7月,审计组对国有控股的A上市公司开展审计,审计过程中发现以下情形:一是该上市公司严格履行《证券法》规定的信息披露义务,及时公告年度公告、中期公告和重大事件公告等信息;二是经审计组调查A上市公司自2012年至今发生重大事件公告13起,其中包括2012年5月A上市公司与B公司签订的战略框架合作协议。该协议约定B公司自2012年至2017年对A公司投入60亿元资金发展清洁能源,但经审计组查证截止审计日B公司对A上市公司未有资金投入;三是2012年5月A上市公司与B公司签订的战略框架合作协议一经公告后,A上市公司股票顺势上涨4个涨停板,但针对未履约情况未发布公告;四是经审计组调查A上市公司决策层未严格履行《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》实行一事一记要求,既在内幕信息依法公开披露前,A上市公司仅每年初按照规定填写了上市公司内幕信息知情人档案,但未及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单,也未记录其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。请根据上述资料回答问题。 1.A上市公司内部可能存在什么样的违法行为? 2.按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》,审计组应履行什么程序才能对A上市公司进行审计? 3.基于问题一的合理怀疑,如何最终确认是否存在该违法行为?
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